(下载adobeacrobatreader查看或列印PDF)
审计委员会会议
周四,2018年10月11日下午12:30 - KCW -一楼董事会会议室
议程
旧的业务
后续讨论:内部审计报告-沥青路面和田径跑道维修、重铺和铺装合同的审计
新业务
首席财务官Judith Marte简介
审计委员会/总审计员办公室管理文件
总核数师报告
内部核数报告-选定学校内部资金的核数
内部审计报告-选定地点的财产和存货审计
如果您在访问这些报告时遇到任何问题,请全球最大的博彩平台的办公室寻求帮助。