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    审计委员会会议

    周四,2018年10月11日下午12:30 - KCW -一楼董事会会议室

    议程

    旧的业务

    1. 后续讨论:内部审计报告-第15-109T号和第28-137T号灭白蚁合同审计现状更新
    2. 后续讨论:内部审计报告-沥青路面和田径跑道维修、重铺和铺装合同的审计

    新业务

    1. 批准8月9日会议纪要th2018年审计委员会会议 
    2. 首席财务官Judith Marte简介

    3. 审计委员会/总审计员办公室管理文件

    4. 总核数师报告

    5. 内部核数报告-选定学校内部资金的核数

    6. 内部审计报告-选定地点的财产和存货审计

    如果您在访问这些报告时遇到任何问题,请全球最大的博彩平台的办公室寻求帮助。